公牛集团“插座”增速放缓 新能源业务成战略重点

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2023-7-05 16:23

传统业务稳步增长、新业务持续推进,令“插座一哥”公牛集团(SH:603195)2022 年实现营收、净利双增长,公司也实现上市以来业绩“三连增”。公牛集团在年报《致股东》中表示,2023 年将重点抓好三方面工作,即进一步推动品牌升级、推动公牛品牌的国际化和增强公牛新能源业务。

4 月 27 日晚间,公牛集团发布 2022 年年度报告,去年公司实现营收 140.81 亿元,同比增长 13.7%;实现归母净利润 31.89 亿元,同比增长 14.68%。在点评公牛集团年报时,多家券商提到“22Q4 收入增速环比下降”,国盛证券指出“全年业绩稳健增长,收入增长略低于预期”。

目前,公牛集团主要业务包括电连接(插座、数码配件)、智能电工照明、新能源。其中,智能电工照明和新能源为公司战略新业务。分产品看,2022 年,公司电连接业务增长稳健但增速较 2021 年放缓,实现收入 70.51 亿元,同比增长 4.22%。此外,智能电工照明业务和新能源业务放量明显,分别实现收入 68.49 亿元、1.53 亿元,同比分别增长 23.39%、638.62%。

产销量情况分析表显示,去年新能源产品产量同比增长 228.73%,销量同比增长 435.63%,库存量同比增加 19.04%。公牛集团表示,新能源产品库存较去年同期增长较大,主要系本年销量较好,公司战略备库。新能源产品主要为新能源汽车充电桩 / 枪、户外便携式储能等。

针对新能源充电桩业务 2023 年的经营规划重点,公牛集团近日披露的投资者关系活动记录表显示,2023 年,公司的新能源业务将继续深化 C 端产品创新及迭代,加强面向中小 B 端运营商的硬件产品和软件系统研发,利用成熟的渠道管理能力进一步开拓线下经销渠道网络,并不断强化和整合供应链能力。

另外,公牛集团业绩增长还与原材料价格下降有关。据成本分析表,2022 年公牛集团直接材料占总成本比例为 79.9%,同比下降 2.58 个百分点,主要系本期大宗材料价格下降。

财联社记者注意到,2022 年公牛集团研发费用达 5.88 亿元,同比增长 24.9%,占营收比重为 4.18%。

同日,公牛集团发布的 2023 年第一季度报告显示,公司 Q1 实现营收 33.34 亿元,同比增长 8.31%;实现归母净利润 7.36 亿元,同比增长 14.74%。得益于材料采购成本下降、库存下降及预收款增加,Q1 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 231.88% 至 14.39 亿元。

(图片来源:veer 图库)

来源 / 财联社

 
玄能
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